|
|
Faktúra |
900
|
Erasmus+ KA25 Slovinsko
|
9 888,00 |
s DPH |
16.02.2026 |
Szöllösy Mária |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
16.02.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
900
|
Erasmus+ KA121
|
1 628,00 |
s DPH |
07.02.2024 |
Coban Barbara |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
900
|
Erasmus+ K02 - doprava
|
479,20 |
s DPH |
14.04.2022 |
Ručka David |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
900
|
Erasmus+ KA24 Taliansko
|
1 462,90 |
s DPH |
07.02.2025 |
Szöllösy Mária |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
07.02.2025 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
900
|
Erasmus+ K02
|
456,00 |
s DPH |
05.04.2023 |
Team Up s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
901
|
Erasmus+ KA2025
|
2 070,00 |
s DPH |
13.02.2026 |
Janovcová Adriana |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
16.02.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
901
|
Erasmus+ K01 -transf.jednotl.
|
1 732,00 |
s DPH |
27.04.2022 |
Ručka David |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
901
|
Erasmus+ K121
|
424,00 |
s DPH |
01.04.2025 |
Varga Lenka |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
01.04.2025 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
901
|
Erasmus+ K02
|
1 256,93 |
s DPH |
05.04.2023 |
Ručka David |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
901
|
Erasmus+ K121 záloha Portugalsko žiaci+uč.
|
3 000,00 |
s DPH |
28.02.2024 |
Kunová Anna |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
902
|
Erasmus+ K121 záloha Rumunsko žiaci+uč.
|
4 000,00 |
s DPH |
29.02.2024 |
Ručka David |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
902
|
Erasmus+ K121 Taliansko
|
500,00 |
s DPH |
01.04.2025 |
Varga Lenka |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
01.04.2025 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
902
|
Erasmus+ KA2024
|
5 023,76 |
s DPH |
16.02.2026 |
ZŠ M.R.Štefánika |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
16.02.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
902
|
Erasmus+ K01 -transf.jednotl.
|
648,00 |
s DPH |
27.04.2022 |
Bučková Eleonóra |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
902
|
Erasmus+ K02
|
173,25 |
s DPH |
05.04.2023 |
Varga Lenka |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
903
|
Erasmus+ KA25 Poľsko
|
6 890,00 |
s DPH |
13.03.2026 |
Kohútová Alena |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
13.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
903
|
Erasmus+ K121 záloha Rumunsko žiaci+uč.
|
205,09 |
s DPH |
09.04.2024 |
Ručka David |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
903
|
Erasmus+ K01 -transf.jednotl.
|
648,00 |
s DPH |
27.04.2022 |
Ivančík Peter |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
903
|
Erasmus+ KA24
|
1 578,00 |
s DPH |
16.04.2025 |
Rakárová Zuzana |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
16.04.2025 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
903
|
Erasmus+ K02
|
47,34 |
s DPH |
05.04.2023 |
Bariaková Katarína |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |