|
|
Faktúra |
904
|
Erasmus+ K02
|
100,05 |
s DPH |
05.04.2023 |
Čaputová Mária |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
904
|
Erasmus+ K121 doplatok
|
407,00 |
s DPH |
09.04.2024 |
Ručka David |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
904
|
Erasmus+ K02 -transf.jednotl.
|
530,00 |
s DPH |
04.05.2022 |
Ručka David |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
904
|
Erasmus+ KA24
|
1 317,00 |
s DPH |
16.04.2025 |
Barusová Sandra |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
16.04.2025 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
904
|
Erasmus+ KA2025
|
904,00 |
s DPH |
16.03.2026 |
Ivančík Peter |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
18.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
905
|
Erasmus+ K02
|
28,51 |
s DPH |
05.04.2023 |
Holzingerová Kvetoslava |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
905
|
Erasmus+ K121
|
700,00 |
s DPH |
09.04.2024 |
Ručka David |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
905
|
Erasmus+ KA2025
|
904,00 |
s DPH |
16.03.2026 |
Ručka David |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
18.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
905
|
Erasmus+ K02 -transf.jednotl.
|
530,00 |
s DPH |
04.05.2022 |
Varga Lenka |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
905
|
Erasmus+ KA24
|
1 317,00 |
s DPH |
16.04.2025 |
Bariaková Katarína |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
16.04.2025 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
906
|
Erasmus+ KA24
|
1 317,00 |
s DPH |
16.04.2025 |
Pavlíková Miroslava |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
16.04.2025 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
906
|
Erasmus+ K02 - organizačné zabezpečenie
|
2 300,00 |
s DPH |
04.05.2022 |
ZŠ M.R.Štefánika |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
906
|
Erasmus+ K02
|
295,00 |
s DPH |
12.04.2023 |
L+L BUS s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
906
|
Erasmus+ KA25
|
463,00 |
s DPH |
26.03.2026 |
Kohútová Alena |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
26.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
906
|
Erasmus+ K121
|
700,00 |
s DPH |
09.04.2024 |
Čaputová Mária |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
907
|
Erasmus+ K121
|
704,00 |
s DPH |
09.04.2024 |
Ivančík Peter |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
907
|
Erasmus+ KA25
|
463,00 |
s DPH |
26.03.2026 |
Jungová Veronika |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
26.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
907
|
Erasmus+ K02
|
700,80 |
s DPH |
12.04.2023 |
ZŠ M.R.Štefánika |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
907
|
Erasmus+ K02 - doprava
|
25,70 |
s DPH |
05.05.2022 |
Ručka David |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
907
|
Erasmus+ KA24
|
1 317,00 |
s DPH |
16.04.2025 |
Burtovská Miroslava |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
16.04.2025 |
23.04.2026 |