|
|
Faktúra |
1121
|
tel.účet-mobil
|
146,11 |
s DPH |
18.03.2026 |
Slovak telekom a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
18.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1122
|
tel.účet
|
134,02 |
s DPH |
18.03.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
18.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1123
|
všeob.mat.-čist. šj
|
100,00 |
s DPH |
18.03.2026 |
BRELA s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
18.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1124
|
všeob.mat.-čist. šj
|
1 171,59 |
s DPH |
18.03.2026 |
Banchem, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
18.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1126
|
uč.pom.
|
1 719,00 |
s DPH |
18.03.2026 |
TAKTIK s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
18.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1127
|
nábytok
|
1 755,00 |
s DPH |
18.03.2026 |
Mušla s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
18.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1128
|
nábytok
|
20 531,16 |
s DPH |
18.03.2026 |
ALEX kov. a škol. nábytok s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
18.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1125
|
nábytok šj
|
1 158,66 |
s DPH |
18.03.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
18.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1130
|
všeob.mat.-čist.
|
1 124,28 |
s DPH |
18.03.2026 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
18.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1131
|
všeob.mat.-hyg.mat.
|
486,47 |
s DPH |
18.03.2026 |
Scandi s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
18.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1132
|
publikácia
|
6,00 |
s DPH |
18.03.2026 |
ARES s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
18.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
6034
|
potraviny
|
585,06 |
s DPH |
18.03.2026 |
AH&MH s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
18.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
6035
|
potraviny
|
1 545,47 |
s DPH |
18.03.2026 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
18.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
6036
|
potraviny
|
1 096,94 |
s DPH |
18.03.2026 |
ATC - JR, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
18.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
6037
|
potraviny
|
548,25 |
s DPH |
18.03.2026 |
Heskofruit s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
18.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
6038
|
potraviny
|
5 753,81 |
s DPH |
18.03.2026 |
Bohus Sestak |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
18.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
904
|
Erasmus+ KA2025
|
904,00 |
s DPH |
16.03.2026 |
Ivančík Peter |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
18.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
905
|
Erasmus+ KA2025
|
904,00 |
s DPH |
16.03.2026 |
Ručka David |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
18.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
4000
|
ubytovanie SF
|
3 200,00 |
s DPH |
13.03.2026 |
Penzion Topky Dalibor Suchánek |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
13.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
903
|
Erasmus+ KA25 Poľsko
|
6 890,00 |
s DPH |
13.03.2026 |
Kohútová Alena |
ZŠ M.R.Štefánika , Ul.SNP 3, 90028 Ivanka pri Dunaji |
13.03.2026 |
23.04.2026 |